Universidad Nacional de Asunción

Auditoria Interna

La finalidad de la Auditoría Interna Institucional es la de velar por las actividades de control, a fin de promover la correcta y transparente gestión de los recursos de la institución acorde a los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios.

Funciones generales

  •  Planificar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de control a fin de fomentar el cumplimiento de las leyes y normas que regulan las operaciones de la Institución.
  • Examinar las operaciones financieras, evaluar el sistema de control interno, de gestión, así como exámenes especiales y de rendición de cuentas, realizadas con posterioridad a su ejecución, conforme a las disposiciones y normativas vigentes.
  • Informar los resultados de los controles efectuados, con indicación de las medidas preventivas y correctivas que contribuyan a elevar la eficiencia de la gestión institucional.
  • Dar seguimiento a la implementación de las medidas correctivas y preventivas recomendadas, derivadas de las acciones de control.

Dependencias

Auditora Interna

Prof. Mag. María Karina Soledad Gómez Cantero

 

  • Magíster en Innovación, Rectorado UNA.
  • Licenciada en Administración, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas UNA.
  • Contadora Pública, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas UNA.
  • En ejercicio de la Docencia Universitaria a partir del año 2015.
  • Representante Docente Suplente ante el Tribunal Electoral Independiente de la FP-UNA por el Estamento Docente en el periodo (2016 – 2019).

     

      E-mail:  karina@pol.una.py

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